审计发现问题整改工作报告
时间:2026-08-03 13:37:28来源:为落实审计整改责任,提升管理水平,我单位对审计发现的问题进行了全面梳理与整改。现将相关情况总结如下:
| 问题类型 | 整改措施 | 责任人 | 完成时间 |
| 财务管理不规范 | 完善财务制度,加强审批流程 | 张XX | 2024年4月 |
| 内部控制薄弱 | 建立内控机制,定期自查 | 李XX | 2024年5月 |
| 项目执行不到位 | 明确职责分工,加强监督 | 王XX | 2024年6月 |
通过本次整改,进一步规范了工作流程,提升了整体执行力。下一步将继续加强日常监管,确保问题不反弹,推动各项工作高质量发展。
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